财务审计部对各控股公司进行本年第一季度内部审计
											         
					                                         
															  
											  发布日期:2012-05-21
											
			                                         
    近期,公司财务审计部对各控股公司进行了二零一二年第一季度内部审计。在此次内部审计过程中,财务审计部对各控股公司今年第一季度财务的规范性、财务收支预算的执行情况、重大经济事项的决策与执行情况、债权债务的增减情况和固定资产的管理情况等,进行了监督和检查。
    通过此次内部审计,总公司对各控股公司的财务状况有了更深入的了解,各控股公司的财务规范性也有了进一步加强。